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企业内部控制审计政策解读与操作指引

企业内部控制审计政策解读与操作指引

定  价:36 元

        

  • 作者:《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组
  • 出版时间:2011/1/1
  • ISBN:9787565402425
  • 出 版 社:东北财经大学出版社
  • 中图法分类:F239.45 
  • 页码:199
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:16开
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    《企业内部控制审计政策解读与操作指引》主要包括第一章企业内部控制审计概述;第一节企业内部控制审计发展历程;第二节企业内部控制审计需求分析;第二章总则;第一节 内部控制审计的基本概念和要求;第二节整合审计;第三章计划审计工作;第一节审计业务约定书;第二节审计项目组的建立;第三节计划审计工作所需评价的事项;第四节舞弊风险的考虑;第五节重要性水平;第六节识别重大账户、重大列报和相关认定;第七节识别重大业务流程等等。
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