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医院内部审计实务

医院内部审计实务

定  价:98 元

        

  • 作者:郭云波,胡兴华,瞿晓龙编著
  • 出版时间:2024/1/1
  • ISBN:9787522321837
  • 出 版 社:中国财政经济出版社
  • 中图法分类:F239.66 
  • 页码:499页
  • 纸张:
  • 版次:1
  • 开本:25cm
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读者对象:医院内部审计研究相关人员

本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。
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